首页
登录
财务会计
在执行内部控制审计时,下列有关非财务报告内部控制重大缺陷的说法中,正确的有( )
在执行内部控制审计时,下列有关非财务报告内部控制重大缺陷的说法中,正确的有( )
最全题库
2022-08-02
63
问题
在执行内部控制审计时,下列有关非财务报告内部控制重大缺陷的说法中,正确的有( )。A.注册会计师应当以书面形式与被审计单位董事会沟通发现的非财务报告内部控制重大缺陷B.注册会计师可以以书面或口头形式与被审计单位经理层沟通发现的非财务报告内部控制重大缺陷C.注册会计师应当在内部控制审计报告中披露非财务报告内部控制重大缺陷D.非财务报告内部控制重大缺陷不影响内部控制审计报告的意见类型
选项
A.注册会计师应当以书面形式与被审计单位董事会沟通发现的非财务报告内部控制重大缺陷
B.注册会计师可以以书面或口头形式与被审计单位经理层沟通发现的非财务报告内部控制重大缺陷
C.注册会计师应当在内部控制审计报告中披露非财务报告内部控制重大缺陷
D.非财务报告内部控制重大缺陷不影响内部控制审计报告的意见类型
答案
ACD
解析
注册会计师应当以书面形式与管理层沟通其识别的非财务报告内部控制重大缺陷。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/caiwukuaiji/416206.html
本试题收录于:
注会审计题库注册会计师分类
注会审计
注册会计师
相关试题推荐
下列关于企业公平市场价值的说法中,正确的有()。A.企业公平市场价值是企业控股
ABC公司研制成功一种新产品,现在需要决定是否大规模投产,有关资料如下: (1
W公司准备添置一台设备,该设备预计使用年限为6年,正在讨论是购买还是租赁。有关资
下列关于几种主要的内部转移价格的说法中,正确的有()。A.价格型内部转移价格一
下列关于资本结构理论的说法中,不正确的是()。A.代理理论、权衡理论、有企业所
某公司长期以来只生产A产品,有关资料如下: 资料一:2017年度A产品实际销售
D股票当前市价为25.00元/股,市场上有以该股票为标的资产的期权交易,有关资料
A公司是一家商业企业,主要从事商品批发业务,有关资料如下: 资料一:该公司20
鸿达公司是一家上市公司,其股票在我国深圳证券交易所创业板上市交易,鸿达公司有关资
某企业2020年有关预算资料如下: (1)预计该企业9~12月份的销售量如下:
随机试题
Henrywasthefirstblackpersontovoteinhiscounty.A、正确B、错误B
【B1】[br]【B5】将out改成outer。outerspace指外层空间或宇宙空间。
Ifthiskindofanimalbecomes______,ourfuturegeneration______evenhaveac
钢筋拉伸试验过程中下列情况下,无效的结果是()。A:设备发生故障 B:记录有
对于痤疮的日常护理哪项不正确A.控制脂肪糖类饮食 B.少吃刺激性食物,多吃新鲜
如果X的取值无法一一列出,可以遍取某个区间的任意数值,则称为( )。A.连续型
关于小型构件预制场场地建设,下列说法正确的是()。A.路基土建标段小型构件预制
A.竹茹、茯苓B.人参、甘草C.竹叶、生姜D.竹茹、甘草E.半夏、竹茹温胆汤与橘
男性,65岁,3年来右腹股沟部可复性肿物,站位即突出,平卧消失,突出时有下坠不适
患者,女性,30岁,发热3天,体温最高390C,伴寒战、尿频、尿急、尿痛,查:B
最新回复
(
0
)