首页
登录
财务会计
在执行内部控制审计时,下列有关非财务报告内部控制重大缺陷的说法中,正确的有( )
在执行内部控制审计时,下列有关非财务报告内部控制重大缺陷的说法中,正确的有( )
最全题库
2022-08-02
52
问题
在执行内部控制审计时,下列有关非财务报告内部控制重大缺陷的说法中,正确的有( )。A.注册会计师应当以书面形式与被审计单位董事会沟通发现的非财务报告内部控制重大缺陷B.注册会计师可以以书面或口头形式与被审计单位经理层沟通发现的非财务报告内部控制重大缺陷C.注册会计师应当在内部控制审计报告中披露非财务报告内部控制重大缺陷D.非财务报告内部控制重大缺陷不影响内部控制审计报告的意见类型
选项
A.注册会计师应当以书面形式与被审计单位董事会沟通发现的非财务报告内部控制重大缺陷
B.注册会计师可以以书面或口头形式与被审计单位经理层沟通发现的非财务报告内部控制重大缺陷
C.注册会计师应当在内部控制审计报告中披露非财务报告内部控制重大缺陷
D.非财务报告内部控制重大缺陷不影响内部控制审计报告的意见类型
答案
ACD
解析
注册会计师应当以书面形式与管理层沟通其识别的非财务报告内部控制重大缺陷。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/caiwukuaiji/416206.html
本试题收录于:
注会审计题库注册会计师分类
注会审计
注册会计师
相关试题推荐
下列关于企业公平市场价值的说法中,正确的有()。A.企业公平市场价值是企业控股
ABC公司研制成功一种新产品,现在需要决定是否大规模投产,有关资料如下: (1
W公司准备添置一台设备,该设备预计使用年限为6年,正在讨论是购买还是租赁。有关资
下列关于几种主要的内部转移价格的说法中,正确的有()。A.价格型内部转移价格一
下列关于资本结构理论的说法中,不正确的是()。A.代理理论、权衡理论、有企业所
某公司长期以来只生产A产品,有关资料如下: 资料一:2017年度A产品实际销售
D股票当前市价为25.00元/股,市场上有以该股票为标的资产的期权交易,有关资料
A公司是一家商业企业,主要从事商品批发业务,有关资料如下: 资料一:该公司20
鸿达公司是一家上市公司,其股票在我国深圳证券交易所创业板上市交易,鸿达公司有关资
某企业2020年有关预算资料如下: (1)预计该企业9~12月份的销售量如下:
随机试题
[originaltext]Ihavestagefright.I’vealwayshadstagefright,andnotju
ForadevelopingcountrylikeIndiawhoseecologicalandsocio-economicsys
[audioFiles]2017m2x/audio_ezfj_013_201702[/audioFiles]TheOriginofThanksg
向国家捐赠档案的,()应当予以奖励。A.档案馆 B.档案局 C.捐赠者所在
某建筑工程公司因效益不好,公司领导决定进行改革,减负增效。经研究将公司安全部撤销
某制造企业在其产品制造过程中需用一些有危害性的原料。对这类有害原料的审计应当包括
沥青蜡含量试验时,冷却过滤装置须放入()温度里完成冷凝、过滤过程。A.0℃
调肝养血的代表方是A.小柴胡汤B.四逆散C.逍遥散D.痛泻要方E.防风通圣散
解表药中有疏肝理气功效的是A.蝉蜕B.牛蒡子C.薄荷D.葛根E.菊花
甲药品生产企业研发出的新药乙,经批准后进入了临床试验阶段。上述临床试验的病例数是
最新回复
(
0
)