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中级审计理论与实务
下列各项中,不能用以判断被审计单位固定资产折旧计提合理性的分析方法是()。A.将
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审计师
admin
2022-8-2
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下列各项中,属于固定资产内部控制测评程序的有( )。A.审查计提折旧的范围 B
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审计师
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2022-8-2
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下列有关固定资产计提折旧的表述中,正确的有( )。A.闲置的固定资产不需计提折旧
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下列情形中,不需要函证应付账款的是()。A.与应付账款有关的内部控制有缺陷 B
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下列有关材料采购内部控制的表述,存在内部控制设计缺陷的有:A.请购单既可由仓库人
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2022-8-2
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下列属于采购与付款业务循环风险的有( )。A.把发送给本企业仓库的货物记录为销售
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2022-8-2
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向债权人函证应付账款数额时,应重点选取的账户有:A.金额较大的 B.欠账时间较
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2022-8-2
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下列各项中,属于运用分析方法检查固定资产折旧费用合理性的是:A.核对累计折旧账户
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在应付款项审查中,防止企业低估负债的审计程序是( )。A.抽查应付款项明细账与其
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下列各项中,属于采购与付款循环信息传递控制的有:A.企业内部建立采购审批制度
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下列各项中,属于采购与付款循环中实物控制措施的有:A.订购单中留有足够的栏目和空
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下列不属于应付账款的审计目标的是( )。A.总体合理性 B.真实性 C.计价
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下列测试程序中,不属于采购与付款循环内部控制测评程序的是()。A.检查购入材料的
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审计人员发现的下列情况中,可能表明被审计单位固定资产折旧计提不足的有:A.经常发
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审计人员发现一笔210万元的应付账款账龄2年,经审阅原始单据,询问被审计单位有关
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采购与付款环节的下列单据中,可能不需要连续编号的是:A.请购单 B.订购单
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2022-8-2
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下列有关固定资产核算的错误舞弊中,无法通过清查盘点程序予以证实的是:A.虚增固定
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2022-8-2
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为查找决算日前未入账的应付账款,审计人员应审查的决算日后若干天的原始凭证有:A.
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2022-8-2
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下列有关审计风险的表述,不正确的有( )。A.审计活动自始至终存在着审计风险
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2022-8-2
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下列关于审计质量管理的表述,正确的有:A.加强审计质量管理可以降低审计风险 B
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审计师
admin
2022-8-2
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