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中级审计理论与实务
审计机关在法定职权范围内,可以采取的处理措施有( )。A.没收违法所得 B.通
中级审计理论与实务
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2022-8-2
43
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审计机关在公布审计结果时,可以公布的信息有()。A.审计评价意见 B.被审计单
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2022-8-2
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被审计单位对审计机关作出的有关财务收支的审计决定不服,可以采取的救济途径有:A.
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2022-8-2
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被审计单位作出了不恰当会计估计,但所涉及金额远远低于重要性水平。在不考虑其他因素
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2022-8-2
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下列各项中,属于审计机关受政府委托向人大常委会提出的审计工作报告主要内容的有:A
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2022-8-2
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下列有关审计机关作出审计决定的表述中,正确的是:A.被审计单位对审计机关作出的有
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2022-8-2
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下列有关内部审计的报告的表述中,错误的是()。A.应当在正式出具之前征求被审计单
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下列关于属性抽样法基本步骤的表述中,正确的是:A.确定总体——确定样本量——确定
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下列因素中,不影响审计抽样样本量的是:A.总体容量 B.总体项目差异 C.样
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2022-8-2
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审计人员在审计抽样过程中,造成非抽样风险的原因有:A.确定的样本量过少 B.实
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下列内部控制措施中,属于察觉式控制的是:A.会计与出纳岗位分离 B.制定原材料
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下列关于内部控制作用的表述,正确的有A.促进被审计单位经营目标的实现 B.确保
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2022-8-2
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下列关于内部控制的表述中,正确的有:A.风险评估是内部控制的要素之一 B.内部
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下列各项中,属于内部控制中实物控制的是A.顾客赊销限额的批准 B.凭证的预先连
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下列各项中,属于内部控制中控制活动要素的是A.独立检查 B.责权配置 C.风
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下列各项中,可用来测试内部控制执行有效性的方法是:A.分析 B.函证 C.外
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下列各项中,不是用以调查了解内部控制的方法是()。A.检查 B.观察 C.函
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下列各项中,属于内部控制中控制环境要素的有:A.员工素质 B.风险评估 C.
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下列各项中,属于会计信息控制的是:A.材料的验收和领用制度 B.会计凭证的复核
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2022-8-2
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随着信息技术的提升,属于内部控制会产生的新特定风险的有()。A.不恰当的人工干预
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2022-8-2
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