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中级审计理论与实务
审计人员测试现金内部控制的内容及方法有:A、审查现金截止期 B、有无与本单位经
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审计师
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2022-8-2
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下列各项中,属于货币资金业务内部控制测试程序的有:A、抽取付款凭证审查有无审批签
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admin
2022-8-2
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下列关于货币资金业务内部控制的说法中正确的有:A、任何部门或个人不得自始至终包办
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2022-8-2
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根据下面事项可以判断有无非法集资问题及存款的安全性的有:A、定期存款占银行存款的
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2022-8-2
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审计人员收到举报,称某被审计单位领导擅自决定将本企业500万元资金借给其他单位周
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2022-8-2
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审计人员对库存现金实施监盘时,下列做法中正确的有:A.采取突击式监盘 B.尽
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2022-8-2
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为了核实货币资金收支的截止期,审计人员应当实施的审计程序有:A、核对货币资金总账
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2022-8-2
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下列进行货币资金内部控制测评的程序中,不正确的是:A、抽查收款凭证时要验证当日收
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2022-8-2
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N公司某银行账户的银行对账单余额与银行存款日记账余额不符,A注册会计师应当执行的
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2022-8-2
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审查银行存款余额时,银行存款余额调节表可由审计人员自行编制或向被审计单位索取,究
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审计人员对库存现金实施监盘时,下列做法中正确的有:A.采取突击式监盘 B.尽量
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下列各项中,符合货币资金业务内部控制职责分工要求的是:A.出纳员编制银行存款余额
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2022-8-2
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下列各项中,属于应在库存现金盘点表中反映的事项有:A、盘点日现金日记账结余数
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2022-8-2
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为确定财务报表所列库存现金在资产负债表日是否存在,通常应监盘库存现金,则参与盘点
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下列关于外币计量的表述中,正确的有:A、企业只能以人民币作为记账本位币 B、记
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下列属于在途货币资金审查要点的有:A、审查有无汇解单位的通知书,检查是否虚构,以
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下列有关现金审计的相关说法中,错误的是:A、为了能正确确定库存现金的实存数额和应
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2022-8-2
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为测试银行存款截止期的正确性,应审查银行存款收付业务的期间是:A.决算日后任意一
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某公司的银行存款日记账和总账期末余额为1 570万元,经检查银行存款日记账和直
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admin
2022-8-2
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审计人员审查库存现金时,发现账面结存4 298.20元,实际库存3 028.20
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2022-8-2
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