下列各项中,属于货币资金业务内部控制测试程序的有:A、抽取付款凭证审查有无审批签

admin2022-08-02  28

问题 下列各项中,属于货币资金业务内部控制测试程序的有:A、抽取付款凭证审查有无审批签字B、检查银行存款余额调节表的编制是否及时正确C、观察支票与印章的保管是否分离D、分析每个月银行存款变动趋势是否存在异常E、监督盘点库存现金

选项 A、抽取付款凭证审查有无审批签字
B、检查银行存款余额调节表的编制是否及时正确
C、观察支票与印章的保管是否分离
D、分析每个月银行存款变动趋势是否存在异常
E、监督盘点库存现金

答案 ABC

解析 货币资金内部控制测评:1.调查了解货币资金内部控制;2.抽查收款凭证;3.抽验付款凭证;4.抽查一定期间现金、银行存款日记账并与总账核对;5.抽查银行存款余额调节表与库存现金盘点表;6.查阅制度---职责分工;7.检查货币资金收付凭证的管理情况;8.评价货币资金业务内部控制。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/caiwukuaiji/1543651.html

最新回复(0)