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中级审计理论与实务
下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有:A.审阅被审计单位货币资金相
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2022-8-2
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下列关于汇兑损益的表述中,正确的是:A、企业发生的汇兑损益一律计入财务费用 B
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审计师
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2022-8-2
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下列各项中,能够验证被审计单位某笔定期存款是否真实存在的审计程序是:A.检查银行
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2022-8-2
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下列有关函证银行存款余额的提法中,正确的有:A.银行存款余额为零的开户银行可以不
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2022-8-2
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在现金收付业务的审查中,检查库存现金日记账的要点有:A.验算加总额,检查是否存在
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2022-8-2
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下列各项中,与货币资金相关的内部控制应当采取的措施有:A.定期核对检查 B.严
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2022-8-2
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被审计单位银行存款日记账余额与银行对账单余额不一致时,审计人员应采取的措施有()
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2022-8-2
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下列各项中,属于对货币资金业务实质性审查的有()。A.调查了解企业关于货币资金管
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2022-8-2
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下列各项中,可用于证实现金收支截止期正确的审计程序是()。A.对库存现金实施监督
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2022-8-2
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下列各项,能够验证被审计单位某笔定期存款是否真实存在的审计程序是()。检查银行对
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下列各项审计程序中,属于对现金业务进行内部控制测试的有()。A.观察现金收付是否
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审计人员了解到甲公司在向其供货商支付货款之前,需由采购人员填制付款凭单,经采购部
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2022-8-2
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下列各项中,符合货币资金业务内部控制要求的是()。A.财务主管统一保管支票和相关
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admin
2022-8-2
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审计时发现下列项目计入生产成本,属于违反规定的有:A、无形资产资本性支出列入生产
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2022-8-2
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存货业务审计目标包括:A、证实存货的真实性 B、证实存货计价正确性 C、检查
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2022-8-2
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某企业2004年3月20日产成品A的实际盘存数量为220件,2004年1月1日至
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2022-8-2
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被审计单位生产成本明细账所记录的成本项目中,应认定为错误的是:A、生产车间领用的
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审计师
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2022-8-2
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甲公司购入一批价值58万元的货物,2003年12月25日发票已到;2004年1月
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admin
2022-8-2
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下列各项中,符合生产与存货循环内部控制职责分工要求的是:A、产成品由生产部门检验
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审计师
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2022-8-2
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对制造企业标准成本系统审查时,审计人员应通过询问以便了解:A、制定标准成本的理由
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审计师
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2022-8-2
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