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财务会计
下列有关被审计单位内部控制固有局限性的说法中,错误的是( )。A.内部控制无
下列有关被审计单位内部控制固有局限性的说法中,错误的是( )。A.内部控制无
admin
2022-08-02
33
问题
下列有关被审计单位内部控制固有局限性的说法中,错误的是( )。A.内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证B.如果被审计单位内部行使控制职能的人员素质不适应岗位要求,会影响内部控制功能的正常发挥C.如果出现不经常发生或未预计到的业务,原有控制可能不适用D.控制不会因管理层串通而被规避
选项
A.内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证
B.如果被审计单位内部行使控制职能的人员素质不适应岗位要求,会影响内部控制功能的正常发挥
C.如果出现不经常发生或未预计到的业务,原有控制可能不适用
D.控制不会因管理层串通而被规避
答案
D
解析
控制可能由于两个或更多的人员串通或管理层不当地凌驾于内部控制之上而被规避,选项D错误。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/caiwukuaiji/415938.html
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注会审计题库注册会计师分类
注会审计
注册会计师
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