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财务会计
某内部审计小组刚完成一项关于公司娱乐设备的使用是否符合“租赁或购置”政策的审计。
某内部审计小组刚完成一项关于公司娱乐设备的使用是否符合“租赁或购置”政策的审计。
免费题库
2022-08-02
34
问题
某内部审计小组刚完成一项关于公司娱乐设备的使用是否符合“租赁或购置”政策的审计。审计发现,若干娱乐设备的租赁(而非购买)的决定没有被记录,以至于内部审计人员无法执行工作。审计报告建议公司的管理人员执行决策时必须确保存在租赁决策的书面文件。内部审计师对该审计报告的问题进行跟踪检查,是为了:A.确保管理层针对报告已采取相应的措施,或高级管理层已接受不采取行动的风险B.建议管理层重视内部审计报告C.确保报告中的问题已经解决D.降低内部控制风险
选项
A.确保管理层针对报告已采取相应的措施,或高级管理层已接受不采取行动的风险
B.建议管理层重视内部审计报告
C.确保报告中的问题已经解决
D.降低内部控制风险
答案
A
解析
根据《标准》2500.A1的规定:首席审计执行官必须建立后续程序,监督及确保管理层已采取有效的措施,或高级管理层已接受不采取行动的风险。所以A正确。
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