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财务会计
某内部审计师在对公司业务流程控制系统的审查过程中发现该组织内部经常出现口令被他人
某内部审计师在对公司业务流程控制系统的审查过程中发现该组织内部经常出现口令被他人
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2022-08-02
49
问题
某内部审计师在对公司业务流程控制系统的审查过程中发现该组织内部经常出现口令被他人窃取的问题,为了加强对口令的控制,内部审计师认为应该采取的最合理的措施是:A.要求口令使用者提高口令的设置难度,防止口令被轻易猜出B.限制口令的使用位置和电脑C.实施验证技术,使用者使用卡片来产生口令并同时验证系统秘钥及其所产生的口令D.鼓励口令使用者经常更换口令
选项
A.要求口令使用者提高口令的设置难度,防止口令被轻易猜出
B.限制口令的使用位置和电脑
C.实施验证技术,使用者使用卡片来产生口令并同时验证系统秘钥及其所产生的口令
D.鼓励口令使用者经常更换口令
答案
C
解析
这种控制方式由于秘钥的介入,相当于双保险,因为每次产生的口令不同,所有人均无法预知下次的口令,所以这种控制最为有效,而其他控制也可以在一定程度上保护口令,却不是最有效的。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/caiwukuaiji/2291750.html
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国际注册内部审计师
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