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财务会计
(一)资料: 2018年5月,某审计组对甲公司2017年度财务收支进行了审
(一)资料: 2018年5月,某审计组对甲公司2017年度财务收支进行了审
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2022-08-02
5
问题
(一)资料:2018年5月,某审计组对甲公司2017年度财务收支进行了审计。有关情况和资料如下:1.审计组在调查了解中发现:①甲公司的某种原材料主要从当地农村采购,需使用现金支付采购货款,经有关人员批准后,采购部门可向财务部门预借一定数量的现金作为采购款;②会计人员根据采购部门提供的票据信息对采购原材料的数量、单价、金额等信息核实后登记入账,并负责存货的实物管理;③出纳人员负责会计软件的管理维护;④出纳人员除负责现金收支业务外,还负责现金总账、应收账款明细账的登记;⑤采购部门在采购原材料时,需要编制订购单,并经计划、采购、财务等部门负责人批准,按编号归档保存;⑥财务部门定期安排有关人员对存货进行盘点并与会计账簿相核对。(二)要求:根据上述资料,为下列问从备选答案中选出正确的答案。资料2.审计组采取了以下方式获得审计证据:①与有关人员就原材料采购、管理和使用等事项进行访谈;②观察采购与付款业务的执行情况;③使用计算机对付款凭单进行再次汇总计算,核实有关金额的准确性;④向有关单位函证,核实应付账款、应收账款余额的真实性和准确性;⑤向相关银行函证,了解银行存款实际余额。“资料2”中,审计组使用的审计取证方法有( )。A.外部调查B.重新计算C.询问D.重新操作
选项
A.外部调查
B.重新计算
C.询问
D.重新操作
答案
ABC
解析
结合第一部分第6章知识,①与有关人员就原材料采购、管理和使用等事项进行访谈属于询问;②观察采购与付款业务的执行情况属于观察;③使用计算机对付款凭单进行再次汇总计算,核实有关金额的准确性叫重新计算;④向有关单位函证,核实应付账款、应收账款余额的真实性和准确性叫外部调查;⑤向相关银行函证,了解银行存款实际余额叫外部调查。
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初级 审计理论与实务题库审计师分类
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