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财务会计
某企业为增值税一般纳税人,2019年8月,将一台自己使用过的设备赠送他人,该设备
某企业为增值税一般纳税人,2019年8月,将一台自己使用过的设备赠送他人,该设备
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2022-08-02
34
问题
某企业为增值税一般纳税人,2019年8月,将一台自己使用过的设备赠送他人,该设备之前购进时不得抵扣且未抵扣进项税额,含税价款117万元计入原值,目前累计折旧金额40万元。该企业赠送此设备应纳增值税( )万元。A.1.50B.0C.2.4D.10.5
选项
A.1.50
B.0
C.2.4
D.10.5
答案
A
解析
该企业赠送设备应纳增值税=(117-40)/(1+3%)×2%=1.50(万元)
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/caiwukuaiji/2245005.html
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注册税务师
5127
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