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注会审计
下列有关注册会计师对会计估计、关联方和期初余额等特殊项目的审计的提法中,错误的是
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2022-8-2
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对于不重要的组成部分,集团项目组应当在集团层面实施( )。A.询问 B.检
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下列有关利用内部审计工作的相关说法中,错误的是( )。A.注册会计师对发表的
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下列各项中,通常不属于注册会计师与专家就各自角色和责任达成的一致意见的内容的是(
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下列有关内部审计和注册会计师的关系的说法中,错误的是( )。A.注册会计师应
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对相同金额的一收一付、相同金额的多次转入转出等大额异常货币资金发生额,注册会计师
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下列有关监盘库存现金的说法中,错误的是( )。A.监盘范围通常仅针对财务部现
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下列各项中,通常无法提高审计程序的不可预见性的是( )。A.针对销售和销售退
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注册会计师的下列做法中,正确的是( )。A.获取相关可靠的审计证据,消除财务
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针对被审计单位与货币资金相关的内部控制,下列说法中,不恰当的有( )。A.企
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下列有关审计证据的说法中,正确的有( )。A.被审计单位雇用的专家编制的信息
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下列关于内部审计和注册会计师审计的说法中,正确的有( )。A.注册会计师审计
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在执行内部控制审计时,下列有关控制偏差的说法中,正确的有( )。A.如果发现
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下列各项中,集团项目组应当确定的有( )。A.集团明显微小错报临界值 B.
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下列各项因素中,注册会计师在确定实施进一步审计程序的时间时需要考虑的有( )
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下列关于函证应收账款的说法中,错误的是( )。A.注册会计师应当对应收账款实
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下列有关专业服务委托的说法中,错误的是( )。A.在连续业务中,注册会计师应
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下列有关管理层书面声明的说法中,错误的是( )。A.尽管书面声明提供了必要的审计
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下列有关项目合伙人复核的说法中,错误的是( )。A.项目合伙人需要复核与重大
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下列有关集团审计中明显微小错报的临界值的说法中,错误的是( )。A.不能将超
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