针对被审计单位与货币资金相关的内部控制,下列说法中,不恰当的有( )。A.企

admin2022-08-02  36

问题 针对被审计单位与货币资金相关的内部控制,下列说法中,不恰当的有(   )。A.企业取得的货币资金收入必须及时入账,严禁收款不入账B.在办理费用报销的付款手续后,出纳人员应及时登记现金、银行存款日记账和相关费用明细账C.对于重要货币资金支付业务,企业应当实行集体决策和审批,并建立责任追究制度D.期末应当核对银行存款日记账余额和银行对账单余额,对余额核对相符的银行存款账户,无须编制银行存款余额调节表

选项 A.企业取得的货币资金收入必须及时入账,严禁收款不入账
B.在办理费用报销的付款手续后,出纳人员应及时登记现金、银行存款日记账和相关费用明细账
C.对于重要货币资金支付业务,企业应当实行集体决策和审批,并建立责任追究制度
D.期末应当核对银行存款日记账余额和银行对账单余额,对余额核对相符的银行存款账户,无须编制银行存款余额调节表

答案 BD

解析 选项B,登记库存现金日记账、银行存款日记账和相关费用明细账是不相容职责,不能由出纳一人负责;选项D,无论余额核对是否相符,均需编制银行存款余额调节表。
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