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注会审计
以下有关银行存款函证的说法中正确的有( )。A.函证银行存款是证实资产负债表
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2022-8-2
50
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下列有关实质性程序的性质的说法中,正确的是( )。A.细节测试适用于在一段时
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2022-8-2
55
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(2019年真题)对于内部控制审计业务,下列有关控制测试的时间安排的说法中,错误
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2022-8-2
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在与治理层沟通过程中,注册会计师的做法中正确的有( )。A.注册会计师在承接
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2022-8-2
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下列各项中,不属于注册会计师编制审计工作底稿的目的的有( )。A.便于会计师
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2022-8-2
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下列各项中,在选择财务报表整体重要性的基准时应当考虑的因素有( )。A.被审
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2022-8-2
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下列有关职业怀疑的说法中,正确的有( )。A.职业怀疑要求注册会计师质疑相互
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2022-8-2
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在审计集团财务报表时,下列有关组成部分重要性的说法中,正确的有( )。A.组
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2022-8-2
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下列有关管理层偏向的说法中,错误的是( )。A.某些形式的管理层偏向为主观决
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2022-8-2
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下列各项因素中,注册会计师在确定审计工作底稿的要素和范围时通常无需考虑的是(
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2022-8-2
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下列有关被审计单位内部控制固有局限性的说法中,错误的是( )。A.内部控制无
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2022-8-2
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下列有关审计证据充分性的说法中,错误的是( )。A.初步评估的控制风险越低,
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2022-8-2
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ABC会计师事务所的A注册会计师负责审计甲公司2021年度财务报表,财务报表整体
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2022-8-2
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下列各项中,属于注册会计师在计划内部控制审计工作时应当考虑的有( )。A.与企业
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2022-8-2
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下列各项中,属于注册会计师在确定未更正错报单独或汇总起来是否重大时应当考虑的因素
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2022-8-2
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如果适用的财务报告编制基础对关联方作出规定,下列各项中,属于注册会计师应当向管理
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2022-8-2
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下列各项中,属于评价专家的工作结果或结论的相关性和合理性时可能需要考虑的因素的有
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下列各项中,注册会计师不得利用内部审计人员提供直接协助的有( )。A.存在对
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2022-8-2
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下列各项中,属于注册会计师应当或可能认为有必要在审计报告中包含更多信息并应当就此
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2022-8-2
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下列有关注册会计师取得并检查被审计单位银行存款余额调节表的说法中,正确的有(
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2022-8-2
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