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财务会计
(2018年真题)在执行内部控制审计时,下列有关注册会计师选择拟测试的控制的说法
(2018年真题)在执行内部控制审计时,下列有关注册会计师选择拟测试的控制的说法
练习题库
2022-08-02
31
问题
(2018年真题)在执行内部控制审计时,下列有关注册会计师选择拟测试的控制的说法中,错误的是( )。A.注册会计师应当选择测试对形成内部控制审计意见有重大影响的控制B.注册会计师无须测试即使有缺陷也合理预期不会导致财务报表重大错报的控制C.注册会计师通常选择能够为一个或多个重要账户或列报的一个或多个相关认定提供最有效果或最有效率的证据进行测试D.注册会计师选择拟测试的控制,应当涵盖企业管理层在执行内部控制自我评价时测试的控制
选项
A.注册会计师应当选择测试对形成内部控制审计意见有重大影响的控制
B.注册会计师无须测试即使有缺陷也合理预期不会导致财务报表重大错报的控制
C.注册会计师通常选择能够为一个或多个重要账户或列报的一个或多个相关认定提供最有效果或最有效率的证据进行测试
D.注册会计师选择拟测试的控制,应当涵盖企业管理层在执行内部控制自我评价时测试的控制
答案
D
解析
选项D,企业管理层在执行内部控制自我评价时选择测试的控制的范围可能多于注册会计师认为为了评价内部控制的有效性有必要测试的控制。
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注会审计题库注册会计师分类
注会审计
注册会计师
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