首页
登录
财务会计
在执行内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列做法中,正确的
在执行内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列做法中,正确的
免费题库
2022-08-02
62
问题
在执行内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列做法中,正确的有( )。A.适当利用他人工作B.选择更多的组成部分进行内部控制测试C.扩大相关内部控制的控制测试范围D.在接近内部控制评价基准日的时间测试内部控制
选项
A.适当利用他人工作
B.选择更多的组成部分进行内部控制测试
C.扩大相关内部控制的控制测试范围
D.在接近内部控制评价基准日的时间测试内部控制
答案
BCD
解析
对于内部控制可能存在重大缺陷的领域,注册会计师应给予充分的关注,具体表现在:对相关的内部控制亲自进行测试而非利用他人工作(选项 A错误);在接近内部控制评价基准日的时间测试内部控制(选项 D);选择更多的组成部分进行测试(选项 B);增加相关内部控制的控制测试范围等(选项 C)。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/caiwukuaiji/413298.html
本试题收录于:
注会审计题库注册会计师分类
注会审计
注册会计师
相关试题推荐
外国甲公司2019年为中国乙公司提供内部控制咨询服务,为此在乙公司所在市区租赁一
根据土地增值税的相关规定,房地产开发企业的下列做法不正确的有()。A.将转让新
(2015年真题)外国甲公司2015年为中国乙公司提供内部控制咨询服务,为此在乙
博达炊具制造公司在业内以产品质量“零缺陷”闻名,且一直将质量作为生产运营战略的竞
彼岸季是一家集团企业,该企业采用的组织机构有个明显的缺点,即可能不会重视个别部门
甲公司是一家国有百货公司,由于日常管理不善,内部控制措施制定不当,最终导致企业效
(2018年真题)隆盛信托投资公司自成立以来,结合业务特点和内部控制要求设置
(2017年真题)凌云公司近年来不断加强企业内部控制体系建设,在董事会下设立了审
(2021年真题)松涛广告公司建立了比较完善的内部控制系统,根据COSO的内部控
甲信托投资公司自成立以来,结合业务特点和内部控制要求设置内部机构,明确职责权限,
随机试题
[originaltext]W:WheredidyougoonMayDay?Icalledyouseveraltimes.M:Re
[originaltext]W:YouknowI’veoftenwonderedwhypeoplelaughatthepictureo
[originaltext]Imaginethatsomeoneinyourneighborhoodbrokethelaw,and
Pub-talkA)Pub-talk,themostpopularactivityinallpubs,isanative
依照我国会计准则的要求,利润表所采用的格式为()。A.单步报告式 B.多步报
10000㎡洁净室测试洁净度等级时,采样点最少应选择下列哪一项?()A.10
在某电子政务系统建设过程中,( )是恰当的处理方式。A.公司技术总监在充分考核
患儿,女,15岁。近1年间断出现意识丧失、跌倒,肢体抽搐,伴尿失禁。1天前患儿频
有20位运动员参加长跑,他们的参赛号码分别是1、2、3……20。至少要从中选出多
(2012年)2012年1月,某企业向我国国家邮政局提出申请经营跨省、自治区、直
最新回复
(
0
)