首页
登录
财务会计
下列关于国有独资公司的表述中,符合公司法律制度规定的是( )。A.国有独
下列关于国有独资公司的表述中,符合公司法律制度规定的是( )。A.国有独
免费题库
2022-08-02
69
问题
下列关于国有独资公司的表述中,符合公司法律制度规定的是( )。A.国有独资公司不设股东会,由国有资产监督管理机构行使股东会职权B.国有独资公司的董事会获得国有资产监督管理机构授权,可以决定公司合并事项C.国有独资公司监事会的职工代表由国有资产监督管理机构委派D.国有独资公司的董事会成员全部由国有资产监督管理机构委派
选项
A.国有独资公司不设股东会,由国有资产监督管理机构行使股东会职权
B.国有独资公司的董事会获得国有资产监督管理机构授权,可以决定公司合并事项
C.国有独资公司监事会的职工代表由国有资产监督管理机构委派
D.国有独资公司的董事会成员全部由国有资产监督管理机构委派
答案
A
解析
选项B:国有独资公司的合并、分立、解散、增减注册资本和发行公司债券,必须由国有资产监督管理机构决定;
选项C:国有独资公司监事会中的职工代表由公司职工代表大会选举产生;
选项D:国有独资公司董事会成员由国有资产监督管理机构委派,但是,董事会成员中的职工代表由公司职工代表大会选举产生。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/caiwukuaiji/405397.html
本试题收录于:
注会经济法题库注册会计师分类
注会经济法
注册会计师
相关试题推荐
2022年3月5日对N公司全部现金进行监盘后,确认实有现金数额为1000元。N公
注册会计师对甲公司2021年1至10月某项控制的运行有效性进行了测试。为了得出该
(2019年真题)在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业
(2014年真题)甲公司财务人员每月与前35名主要客户对账,如有差异进行调查
下列有关信息技术对审计过程的影响的表述中,正确的是()。A.信息技术的应用
N公司某银行账户的银行对账单余额为585,000元,在审查N公司编制的该账户银行
ABC会计师事务所的A注册会计师负责审计甲公司2021年度财务报表。审计工作底稿
下列关于IT控制对控制风险和实质性程序影响的表述,正确的有()。A.在评估
Y公司2011年12月20日记录的一笔大额主营业务收入,经审查原始凭证发现,发票
下列有关信息技术内部控制审计的表述中,不正确的是()。A.自动化控制下,也
随机试题
[originaltext]M:Youshouldhaveseenthelineatthehousingoffice.Ittookm
Kindergartenstudentsaretypicallyfourorfiveyearsofage.Inclass,they
A.Ⅱ、Ⅲ、aVF病理性Q波,S-T段上抬 B.V~V病理性Q波,S-T段上抬
藻类、菌类和地衣类属于()。A.高等植物B.被子植物C.裸子植物D.低等植物E
乳浊液中分散相乳液合并,且与连续相分离成不相混溶的两层液体的现象称为A.絮凝
李女士,23岁,刚毕业到一家外企工作,因担心得不到上司认可,每天工作都小心翼翼,
在每年汛前应对水泵、管道等排水系统、电缆沟(或电缆隧道)、通风回路、防汛设备进行
某新建住宅楼顶层相邻的两套住房因暴雨导致屋顶渗漏进水,房屋室内装修及部分家具家电
(2021年12月真题)从事期货中间介绍业务的证券公司应当每()向中国证
美国的M公司与日本的D公司组成一个以技术交换为导向的战略联盟,在此战略联盟下
最新回复
(
0
)