某内部审计师对赊销环节的批准和监督情况进行审计,在发现的下列行为中,属于内部控制

练习题库2022-08-02  20

问题 某内部审计师对赊销环节的批准和监督情况进行审计,在发现的下列行为中,属于内部控制缺陷的是:A.赊销部门负责对赊销客户的信用等级进行审核B.没有满足赊销要求的客户应在规定期限内支付现金C.销售部门的管理层负责确定客户的信用等级D.财务委员会根据经营状况定期调整赊销客户的标准

选项 A.赊销部门负责对赊销客户的信用等级进行审核
B.没有满足赊销要求的客户应在规定期限内支付现金
C.销售部门的管理层负责确定客户的信用等级
D.财务委员会根据经营状况定期调整赊销客户的标准

答案 C

解析 如果由销售部门来确定客户的信用等级,可能会出现销售部门为了增加销售额,而高估客户的信用等级的情况。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/caiwukuaiji/2292836.html

最新回复(0)