内部审计师计划对有关投资于新型金融工具的内部控制充分性实施审计,以下哪项不属于该

资格题库2022-08-02  21

问题 内部审计师计划对有关投资于新型金融工具的内部控制充分性实施审计,以下哪项不属于该项审计业务的内容?(  )A.确定公司是否有相关政策来规定财务主管承担的风险,以及允许其投资的金融工具的类型B.确定管理层对投资于复杂金融工具进行监督的程度C.与类似组织比较,确定本公司获得的投资回报率是高还是低D.确定财务主管用于监控投资风险的控制措施的性质

选项 A.确定公司是否有相关政策来规定财务主管承担的风险,以及允许其投资的金融工具的类型
B.确定管理层对投资于复杂金融工具进行监督的程度
C.与类似组织比较,确定本公司获得的投资回报率是高还是低
D.确定财务主管用于监控投资风险的控制措施的性质

答案 C

解析 C正确。尽管这可能是应该了解的信息,但没有必要与其他组织的投资回报进行比较。实际上,一些财务投资丑闻表明这样的比较会导致误解,因为高回报来自高风险。此外,这不是对控制充分性的测试。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/caiwukuaiji/2290184.html

最新回复(0)