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内部审计师将业务记录于审计工作底稿,包括控制调查问卷、流程图、问题清单以及叙述性
内部审计师将业务记录于审计工作底稿,包括控制调查问卷、流程图、问题清单以及叙述性
admin
2022-08-02
27
问题
内部审计师将业务记录于审计工作底稿,包括控制调查问卷、流程图、问题清单以及叙述性的描述。调查问卷由一系列有关控制的问题组成,内部审计师认为这些问题对于预防或阻止差错及舞弊很有必要。以下哪个问题对于帮助其了解支出循环的完整性最为适当?A.内部证实销售发票的数量、价格以及计算的准确性B.预先编号支票的使用及说明C.处理现金收入D.会计人员的资质认定
选项
A.内部证实销售发票的数量、价格以及计算的准确性
B.预先编号支票的使用及说明
C.处理现金收入
D.会计人员的资质认定
答案
B
解析
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