首页
登录
财务会计
公司内部审计部门是公司内部控制制度的有机组成部分。当内部审计部门对系统开发情况进
公司内部审计部门是公司内部控制制度的有机组成部分。当内部审计部门对系统开发情况进
题库
2022-08-02
55
问题
公司内部审计部门是公司内部控制制度的有机组成部分。当内部审计部门对系统开发情况进行检查时,内部审计部门应该选取哪种控制措施?( )A.反馈控制B.战略计划C.政策与程序D.前馈控制
选项
A.反馈控制
B.战略计划
C.政策与程序
D.前馈控制
答案
D
解析
A不正确,反馈控制指事情发生后基于事件结果所采取的一种控制。B不正确,战略计划不是一种控制类型。C不正确,政策与程序是公司的内部控制制度,其执行的控制功能是前馈控制。D正确。内部审计部门对系统开发情况进行检查,是典型的前馈控制的应用。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/caiwukuaiji/2288695.html
本试题收录于:
国际注册内部审计师题库审计师分类
国际注册内部审计师
审计师
相关试题推荐
在系统建设后期,建设方考虑到系统运维管理问题,希望增加8课时的IT服务管理方面的
工作进度进展、资源使用情况属于管理项目工作输出的哪项内容()。A.可交付成果
下面关于项目建议书的编写、申报和审批说法错误的是()。A.对于规模较小的系统
以下不属于系统集成商进行项目内部立项时的内容的是()。A.项目资源估算 B
基于V模型来设定软件开发项目计划,项目组应该在概要设计阶段制定软件的()计划A
结构化分析与设计是信息系统开发时常用的方法。按其生命周期特征,它应属于()A.
Web组件是Web开发过程中常用的一个软件单元,有些组件是为完成一个特定功能而存
使用UML对系统进行分析设计时,需求描述中的“包含”,“组成”“分为一部分”等词
原型化开发方法强调开发系统的原型,关于原型的特点,下面说法不正确的是()。A.
在信息系统工程总体规划过程中,第3章包括多种形式。在()中,数据和数据处理放在
随机试题
商业银行保持合理的资产负债分布结构有助于降低流动性风险,下列做法恰当的有(
下述哪种甲状腺癌的分化最差A、滤泡状腺癌 B、巨细胞癌 C、髓样癌 D、乳
Inthecollege-admissionswars,weparen
A.上荣头目B.通过三焦,流行全身C.熏于肓膜,散于胸腹D.上走息道,下注气街E
断路器例行巡视的内容不包括()外观清洁、无异物、无异常声响。$;$油断路器
当前,电子产品的使用成为一种大趋势,很多儿童青少年习惯于在网上学习和娱乐,近视防
亚音速流动,当断面逐渐减小,正确的描述是( )。A.速度减小 B.速度不变
某书店购回甲、乙两种定价相同的书,其中甲种书占60%,需按定价的78%付款给批发
承保时不出立保险单的人身意外伤害保险是()。A.公路旅客人身意外伤害保险 B
下列设备基础需要做预压强度试验的是()。A.电机 B.压缩机 C.泵
最新回复
(
0
)