首页
登录
财务会计
公司内部审计部门是公司内部控制制度的有机组成部分。当内部审计部门对系统开发情况进
公司内部审计部门是公司内部控制制度的有机组成部分。当内部审计部门对系统开发情况进
题库
2022-08-02
96
问题
公司内部审计部门是公司内部控制制度的有机组成部分。当内部审计部门对系统开发情况进行检查时,内部审计部门应该选取哪种控制措施?( )A.反馈控制B.战略计划C.政策与程序D.前馈控制
选项
A.反馈控制
B.战略计划
C.政策与程序
D.前馈控制
答案
D
解析
A不正确,反馈控制指事情发生后基于事件结果所采取的一种控制。B不正确,战略计划不是一种控制类型。C不正确,政策与程序是公司的内部控制制度,其执行的控制功能是前馈控制。D正确。内部审计部门对系统开发情况进行检查,是典型的前馈控制的应用。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/caiwukuaiji/2288695.html
本试题收录于:
国际注册内部审计师题库审计师分类
国际注册内部审计师
审计师
相关试题推荐
在系统建设后期,建设方考虑到系统运维管理问题,希望增加8课时的IT服务管理方面的
工作进度进展、资源使用情况属于管理项目工作输出的哪项内容()。A.可交付成果
下面关于项目建议书的编写、申报和审批说法错误的是()。A.对于规模较小的系统
以下不属于系统集成商进行项目内部立项时的内容的是()。A.项目资源估算 B
基于V模型来设定软件开发项目计划,项目组应该在概要设计阶段制定软件的()计划A
结构化分析与设计是信息系统开发时常用的方法。按其生命周期特征,它应属于()A.
Web组件是Web开发过程中常用的一个软件单元,有些组件是为完成一个特定功能而存
使用UML对系统进行分析设计时,需求描述中的“包含”,“组成”“分为一部分”等词
原型化开发方法强调开发系统的原型,关于原型的特点,下面说法不正确的是()。A.
在信息系统工程总体规划过程中,第3章包括多种形式。在()中,数据和数据处理放在
随机试题
Whatcanbeinferredaboutthewomanwho’sspeaking?[br][originaltext]W:Can
ElleWoodshasitall.She’sthepresidentofhersorority,aHawaiianTropi
Decidewhichofthechoicesgivenbelowwouldbestcompletethepassageifi
Forthepasttwoyears,Ihavebeenworkingonstudents’evaluationofcla
以下属于宪法规定的公民的社会、经济和文化方面权利的有()。A.财产权 B.劳
关于法律方法的强制性与行政方法的强制性的说法有误的是()。A.法律的强制性是通
隧道围岩量测数据主要内容包括()。A:位移、应力、应变时态曲线 B:位移、应
______是满足幼儿身体发展需要的最基本的活动,它每时每刻都在幼儿的身体内部进
下列方法中,属于风险型决策方法的有()。 A.期望值标准 B.最大最小收益
企业的存货跌价准备一经计提,即使减记存货价值的影响因素已经消失,原已计提的存货跌
最新回复
(
0
)