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财务会计
针对被审计单位以下与货币资金相关的内部控制,审计人员不应提出改进建议的有(
针对被审计单位以下与货币资金相关的内部控制,审计人员不应提出改进建议的有(
练习题库
2022-08-02
97
问题
针对被审计单位以下与货币资金相关的内部控制,审计人员不应提出改进建议的有( )。A.现金收入必须及时存入银行,不得直接用于公司的支出B.指定负责成本核算的会计人员每月核对一次银行存款账户C.定期盘点现金,编制银行存款余额调节表D.根据公司的批准手续报销,会计部对报销单据加以审核,现金出纳员见到加盖核准印章的支出凭据后付款。E.出纳编制银行存款余额盘点表
选项
A.现金收入必须及时存入银行,不得直接用于公司的支出
B.指定负责成本核算的会计人员每月核对一次银行存款账户
C.定期盘点现金,编制银行存款余额调节表
D.根据公司的批准手续报销,会计部对报销单据加以审核,现金出纳员见到加盖核准印章的支出凭据后付款。
E.出纳编制银行存款余额盘点表
答案
ABCD
解析
选项E,违背了不相容职责。
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本试题收录于:
初级 审计理论与实务题库审计师分类
初级 审计理论与实务
审计师
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