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财务会计
审计人员通过了解某企业采购与付款循环的内部控制,准备对其实施内部控制测评,下列内
审计人员通过了解某企业采购与付款循环的内部控制,准备对其实施内部控制测评,下列内
admin
2022-08-02
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问题
审计人员通过了解某企业采购与付款循环的内部控制,准备对其实施内部控制测评,下列内部控制测评中与所记录的采购都确已收到物品或已接受劳务最直接相关的有( )。A.检查验收单连续编号的完整性 B.检查批准采购标记C.查验付款凭单后是否附有完整的相关单据 D.检查注销凭证的标记E.检查入库单连续编号的完整性
选项
A.检查验收单连续编号的完整性
B.检查批准采购标记
C.查验付款凭单后是否附有完整的相关单据
D.检查注销凭证的标记
E.检查入库单连续编号的完整性
答案
BCD
解析
选项A和E主要与采购交易完整性目标相联系。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/caiwukuaiji/2287505.html
本试题收录于:
初级 审计理论与实务题库审计师分类
初级 审计理论与实务
审计师
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