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注册会计师在了解被审计单位采购业务的内部控制时发现了一项控制:经授权人员授权后对
注册会计师在了解被审计单位采购业务的内部控制时发现了一项控制:经授权人员授权后对
资格题库
2022-08-02
19
问题
注册会计师在了解被审计单位采购业务的内部控制时发现了一项控制:经授权人员授权后对相关凭证进行注销以防止重复使用。该控制对采购业务的真实性非常重要,此时注册会计师的做法中正确的是( )。A、仅了解该项控制,而不再了解其他相关控制B、仍须了解与发生认定相关的其他控制C、需要对该控制做进一步深入了解D、直接实施控制测试
选项
A、仅了解该项控制,而不再了解其他相关控制
B、仍须了解与发生认定相关的其他控制
C、需要对该控制做进一步深入了解
D、直接实施控制测试
答案
B
解析
注册会计师可能会识别出有助于防止或发现并纠正特定认定发生重大错报的控制,在确定该控制是否能够实现相关认定目标时,注册会计师应当将相应控制活动和其他要素综合考虑,因此只有B选项的做法是正确的。
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本试题收录于:
注册会计师题库5210分类
注册会计师
5210
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