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注会审计
ABC会计师事务所的A注册会计师负责审计上市公司甲公司2021年度财务报表。与审
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2022-8-2
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母公司的注册会计师同时也是组成部分注册会计师,在决定是否向组成部分单独致送审计业
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admin
2022-8-2
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下列有关财务报告内部控制的说法中,错误的是( )。A.注册会计师考虑某项控制是否
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2022-8-2
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ABC会计师事务所的A注册会计师负责审计甲公司2021年度财务报表。审计工作底稿
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2022-8-2
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下列各项中,属于在被审计单位盘点存货前注册会计师实施的工作的是( )。A.向
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2022-8-2
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下列各项中,属于在考虑持续经营假设时应当与治理层沟通的内容有( )。A.识别
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下列各项中,属于关联方施加的支配性影响可能表现的方面有( )。A.对关联方提
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2022-8-2
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下列各项中,注册会计师在了解构成会计估计基础的假设时可能考虑的事项有( )。
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2022-8-2
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W、P会计师事务所都接受了甲公司2020年度财务报表的审计业务的委托,但都因某些
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下列关于违反法律法规的表述中,正确的是( )。A.违反法律法规不包括管理层或
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2022-8-2
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下列有关识别出舞弊导致的错报的说法中,错误的是( )。A.应当评价该项错报对
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下列针对函证银行存款余额的说法中,不恰当的是( )。A.银行函证程序是证实资
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2022-8-2
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下列选项中,不属于审计前提条件的是( )。A.审计费用可收回性较高 B.就
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2022-8-2
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下列关于对持续经营假设的考虑的相关说法中,错误的是( )。A.注册会计师对被
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2022-8-2
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以下关于集团审计的说法正确的有( )。A.集团项目合伙人仅可以评价集团项目组
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2022-8-2
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下列各项中,可能成为注册会计师专家的有( )。A.律师事务所 B.环境专家
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admin
2022-8-2
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在注册会计师利用内部审计人员为审计提供直接协助之前,下列做法中错误的是( )
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2022-8-2
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盘点库存现金,不能实现的审计目标是( )。A.确定库存现金在财务报表日是否确
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2022-8-2
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下列各项中,不属于控制测试所要获取证据的方面的是( )。A.控制的设计是否合
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2022-8-2
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下列有关注册会计师针对应收账款实施函证程序的说法中,恰当的有( )。A.若相
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