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初级 审计理论与实务
在采购与付款循环中,下列各组凭证通常都需要连续编号的是:A.付款凭单和验收单
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审计师
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2022-8-2
31
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下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是:A.验收单预先连续编号 B
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2022-8-2
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采购与付款循环中属于采购交易的“完整性”认定的关键内部控制是( )。A.验收
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2022-8-2
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下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是( )。A.采购申请经独立于采购部
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审计师
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2022-8-2
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审计人员发现一笔210万元的应付账款账龄2年,经审阅原始单据,询问被审计单位有关
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审计师
admin
2022-8-2
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下列关于采购与付款循环的职责中,应当分离的有:A.采购中申请的提出与物资使用
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2022-8-2
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(一)资料 2013年3月,某审计组对乙公司2012年度财务收支情况进行了
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2022-8-2
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(一)资料 2013年3月,某审计组对乙公司2012年度财务收支情况进行了
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2022-8-2
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(一)资料 2013年3月,某审计组对乙公司2012年度财务收支情况进行了
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2022-8-2
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(一)资料 2013年3月,某审计组对乙公司2012年度财务收支情况进行了
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2022-8-2
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(一)资料 2013年3月,某审计组对乙公司2012年度财务收支情况进行了
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2022-8-2
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(一)资料 2018年3月,某审计组对丙公司2017年度财务收支进行了审计
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(一)资料 2018年3月,某审计组对丙公司2017年度财务收支进行了审计
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(一)资料 2018年3月,某审计组对丙公司2017年度财务收支进行了审计
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2022-8-2
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(一)资料 2018年3月,某审计组对丙公司2017年度财务收支进行了审计
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2022-8-2
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(一)资料 2018年3月,某审计组对丙公司2017年度财务收支进行了审计
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2022-8-2
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可以防止或发现采购与付款业务发生错误或弊端的内部控制有( )。A.所有订货
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为审查被审计单位是否存在未入账的应付账款,审计人员可采取的审计程序是( )。A.
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2022-8-2
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为审查被审计单位是否存在未入账的应付账款,审计人员可采取的审计程序有( )。A.
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2022-8-2
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(一)资料 2017年3月,某审计组对甲公司2016年度财务收支进行了审计
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2022-8-2
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