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中级审计理论与实务
在审查应收账款过程中,基于被审计单位性质、地点或其他原因不宜发函询证的,可以采取
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审计师
admin
2022-8-2
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下列关于应收账款函证的表述,错误的是:A.函证可以证实应收账款是否实际存在 B
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2022-8-2
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下列关于应收账款函证的表述,正确的有( )。A.如果有理由相信欠款可能存在争议,
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下列关于应收账款函证的说法中,正确的是:A.消极函证要求收函单位对函证事项无论与
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2022-8-2
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下列情形中,审计人员应扩大应收账款函证范围和数量的是 ()。A.采用肯定式函证
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审查中发现“营业收入明细账”记有销售退回业务,但未查到退货凭证,可能存在的问题有
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2022-8-2
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审计人员应运用分析程序,分析应收账款的变动并验证其是否合理的比率是 ( )。A
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2022-8-2
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审计人员在确定应收账款函证的范围和对象时,需要考虑的因素有()。A.应收账款的重
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2022-8-2
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审计人员在审查应收账款的可收回金额时,应采取的审计程序是:A.编制应收账款明细表
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审查某企业应缴税费时,将应税“产成品明细账”的贷方发出数量(转出数)合计,对照应
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对某应收账款账户进行函证,肯定式询证函多次发出后均未收到回复时,审计人员应该:A
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下列各项中,审计人员可以判断应收账款存在较高风险的有:A.应收账款在决算日后收回
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下列销售与收款循环的内部控制中,不能用于防止贪污客户货款的措施是:A.批准坏账与
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下列各项中,属于被审计单位虚增营业收入的是:A.对合格品和残次品的销售,均确认为
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在对应收账款进行函证时,不适合采用否定式函证的情况有:A.应收账款金额较大 B
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审计人员函证应收账款的下列做法中,恰当的是:A.要求被询证单位将回函寄至被审计单
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2022-8-2
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审计人员发现被审计单位多笔销售业务的记账日期为2016年12月末,但相关销货发票
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下列控制措施中,属于销售与收款业务循环实物控制措施的有:A.货物的发出必须有经批
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2022-8-2
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财务报表审计目标不包括()。A.评价企业的经营业绩 B.评价企业的风险管理水平
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2022-8-2
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审计人员发现的下列情况中,可能存在高舞弊风险的有( )。A.资产负债表日后销售退
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审计师
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2022-8-2
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