下列关于审计委员会的相关说法中,不正确的是()。A. 审计委员会负责审查企业内部

题库2022-08-02  29

问题 下列关于审计委员会的相关说法中,不正确的是()。A. 审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制的自我评价情况B. 审计委员会的职能是监督、评估和复核企业内的其他部口和系统C. 股东会应决定委派给审计委员会的责任,审计委员会的任务会因企业的规模、复杂性及风险状况而有所不同D. 审计委员会应每年至少与外聘及内部审计师会面一次,讨论与审计相关的事宜

选项 A. 审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制的自我评价情况
B. 审计委员会的职能是监督、评估和复核企业内的其他部口和系统
C. 股东会应决定委派给审计委员会的责任,审计委员会的任务会因企业的规模、复杂性及风险状况而有所不同
D. 审计委员会应每年至少与外聘及内部审计师会面一次,讨论与审计相关的事宜

答案 C

解析 本题考核审计委员会在内部控制中的作用。董事会应决定委派给审计委员会的责任,审计委员会的任务会因企业的规模、复杂性及风险状况而有所不同,选项C的说法不正确。
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