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内部审计的主要内容不包括()A:风险状况及风险识别、计量、监测和控制程序的适用性
内部审计的主要内容不包括()A:风险状况及风险识别、计量、监测和控制程序的适用性
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2022-08-02
42
问题
内部审计的主要内容不包括()A:风险状况及风险识别、计量、监测和控制程序的适用性和有效性B:会计记录和财务报告的准确性C:内部控制的有效性D:基层员工的待遇情况
选项
A:风险状况及风险识别、计量、监测和控制程序的适用性和有效性
B:会计记录和财务报告的准确性
C:内部控制的有效性
D:基层员工的待遇情况
答案
D
解析
内部审计的主要内容包括:(1)经营管理的合规性及合规部门工作情况。(2)内部控制的健全性和有效性。(3)风险状况及风险识别、计量、监测和控制程序的适用性和有效性。(4)信息系统规划设计、开发运行和管理维护的情况。(5)会计记录和财务报告的准确性和可靠性。(6)与风险相关的资本评估系统情况。(7)机构运营绩效和管理人员履职情况等。
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初级风险管理
初级银行从业资格
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