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根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》,上交所主板审计委员会评估
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》,上交所主板审计委员会评估
资格题库
2022-08-02
97
问题
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》,上交所主板审计委员会评估内部控制的有效性的职责至少包括( )。Ⅰ.评估上市公司内部控制制度设计的适当性Ⅱ.审阅内部控制自我评价报告Ⅲ.审阅外部审计机构出具的内部控制审计报告,与外部审计机构沟通发现的问题与改进方法Ⅳ.评估内部控制评价和审计的结果,督促内控缺陷的整改A.Ⅰ、ⅡB.Ⅱ、ⅢC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅲ、ⅣE.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
选项
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
E.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案
E
解析
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》第17条规定,审计委员会评估内部控制的有效性的职责须至少包括以下方面:①评估上市公司内部控制制度设计的适当性;②审阅内部控制自我评价报告;③审阅外部审计机构出具的内部控制审计报告,与外部审计机构沟通发现的问题与改进方法;④评估内部控制评价和审计的结果,督促内控缺陷的整改。
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