首页
登录
财务会计
在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列做法中
在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列做法中
admin
2022-08-02
71
问题
在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列做法中,正确的有( )。A.亲自测试相关内部控制而非利用他人工作 B.选择更多的组成部分进行测试 C.扩大相关内部控制的控制测试范围 D.在接近内部控制评价基准日的时间测试内部控制
选项
A.亲自测试相关内部控制而非利用他人工作
B.选择更多的组成部分进行测试
C.扩大相关内部控制的控制测试范围
D.在接近内部控制评价基准日的时间测试内部控制
答案
ABCD
解析
对于内部控制可能存在重大缺陷的领域,注册会计师应给予充分的关注,具体表现在:(1)对相关的内部控制亲自进行测试而非利用他人工作(选项 A);(2)在接近内部控制评价基准日的时间测试内部控制(选项 D);(3)选择更多的组成部分进行测试(选项 B);(4)扩大相关内部控制的控制测试范围(选项 C)等。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/caiwukuaiji/410282.html
本试题收录于:
注会审计题库注册会计师分类
注会审计
注册会计师
相关试题推荐
乙自来水集团公司是B市市政府所属的国有独资特大型企业。该公司负责B市的民用自来水
甲集团是国内大型粮油集团公司,近年来致力于从田间到餐桌的产业链建设,2018年收
甲公司是一家生产重型卡车和建筑工程用车的大型集团公司,目前建筑工程用车的市场日趋
甲集团是国内大型粮油集团公司,近年来致力于从田间到餐桌的产业链建设,2008年收
甲公司是一家集研发、生产和销售为一体的医药集团公司。为了配合公司增加产品种类的战
(2018年真题)隆盛信托投资公司自成立以来,结合业务特点和内部控制要求设置
(2017年真题)凌云公司近年来不断加强企业内部控制体系建设,在董事会下设立了审
甲公司是一家上市公司,具有完善的内部控制系统,甲公司管理层认为内部控制系统需要被
(2021年真题)亚星公司是一家生产、销售化工产品的企业。由于各类风险发生的可能
甲企业的企业文化具有稳定性、持续性的优点,且在稳定环境中可能导致高效率,下列选项
随机试题
ProductionofRiceRicegivesmore(35)perhectaret
Thelongyearsoffoodshortageinthiscountryhavesuddenlygivenwayto
Itisnoteasytopin-pointthe【C1】______oftheChristmasfeast,todaythem
[originaltext]Inaway,allofusareonaspaceship—theplanetEarth.Wem
工程质量统计分析方法中,用来显示两种非确定性变量数据之间关系的是( )。A.
沉积土由不同的粗细颗粒组成,其承载力和压缩性不同,下列()说法是不正确的。A
对小肝癌的最优定位诊断方法是A.选择性肝动脉造影检查 B.超声检查 C.放射
足月妊娠,胎头未入盆,如试产,应观察几小时为宜A.8~10小时 B.1~2小时
尿沉渣如图所示,为何种管型( )。 A.红细胞管型 B.白细胞管型 C.
变压器温度升高时绝缘电阻值()。 (A)降低;(B)不变;(C)增
最新回复
(
0
)