首页
登录
财务会计
在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列做法中
在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列做法中
admin
2022-08-02
60
问题
在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列做法中,正确的有( )。A.亲自测试相关内部控制而非利用他人工作 B.选择更多的组成部分进行测试 C.扩大相关内部控制的控制测试范围 D.在接近内部控制评价基准日的时间测试内部控制
选项
A.亲自测试相关内部控制而非利用他人工作
B.选择更多的组成部分进行测试
C.扩大相关内部控制的控制测试范围
D.在接近内部控制评价基准日的时间测试内部控制
答案
ABCD
解析
对于内部控制可能存在重大缺陷的领域,注册会计师应给予充分的关注,具体表现在:(1)对相关的内部控制亲自进行测试而非利用他人工作(选项 A);(2)在接近内部控制评价基准日的时间测试内部控制(选项 D);(3)选择更多的组成部分进行测试(选项 B);(4)扩大相关内部控制的控制测试范围(选项 C)等。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/caiwukuaiji/410282.html
本试题收录于:
注会审计题库注册会计师分类
注会审计
注册会计师
相关试题推荐
乙自来水集团公司是B市市政府所属的国有独资特大型企业。该公司负责B市的民用自来水
甲集团是国内大型粮油集团公司,近年来致力于从田间到餐桌的产业链建设,2018年收
甲公司是一家生产重型卡车和建筑工程用车的大型集团公司,目前建筑工程用车的市场日趋
甲集团是国内大型粮油集团公司,近年来致力于从田间到餐桌的产业链建设,2008年收
甲公司是一家集研发、生产和销售为一体的医药集团公司。为了配合公司增加产品种类的战
(2018年真题)隆盛信托投资公司自成立以来,结合业务特点和内部控制要求设置
(2017年真题)凌云公司近年来不断加强企业内部控制体系建设,在董事会下设立了审
甲公司是一家上市公司,具有完善的内部控制系统,甲公司管理层认为内部控制系统需要被
(2021年真题)亚星公司是一家生产、销售化工产品的企业。由于各类风险发生的可能
甲企业的企业文化具有稳定性、持续性的优点,且在稳定环境中可能导致高效率,下列选项
随机试题
Talkaboutcreative【C1】______mechanismsforbeingalone,Japanappearstobe
A.血清酯型胆红素升高 B.血清非酯型胆红素升高 C.两者均有 D.两者均
发绀伴杵状指可见于A.肺源性心脏病 B.急性左心衰竭 C.胸腔积液 D.气
支气管肺炎合并心力衰竭时,应立即给予何种处理:A.立即口服地高辛 B.立即静脉
合同价款的支付一般分三次,设备制造前,采购方支付设备价格的()作为预付款。A、1
以软件工具、终端设备为载体,向客户提供投资建议或者类似功能服务的,应当符合(
修改试验方案应经()批准A.院领导 B.机构办公室主任 C.伦理委员会
胆囊结石手术治疗的指征不包括A.结石反复发作者 B.无症状的单发胆囊结石 C
妊娠合并甲型病毒性肝炎急性期病人有诊断意义的是A.血清中抗HAV-IgM阳性
5岁患儿,自幼青紫,有蹲踞现象,X线胸片示肺血少。 患儿的听诊特点是 A.胸
最新回复
(
0
)