在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列做法中

admin2022-08-02  53

问题 在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列做法中,正确的有(  )。A.亲自测试相关内部控制而非利用他人工作 B.选择更多的组成部分进行测试 C.扩大相关内部控制的控制测试范围 D.在接近内部控制评价基准日的时间测试内部控制

选项 A.亲自测试相关内部控制而非利用他人工作

B.选择更多的组成部分进行测试

C.扩大相关内部控制的控制测试范围

D.在接近内部控制评价基准日的时间测试内部控制

答案 ABCD

解析 对于内部控制可能存在重大缺陷的领域,注册会计师应给予充分的关注,具体表现在:(1)对相关的内部控制亲自进行测试而非利用他人工作(选项 A);(2)在接近内部控制评价基准日的时间测试内部控制(选项 D);(3)选择更多的组成部分进行测试(选项 B);(4)扩大相关内部控制的控制测试范围(选项 C)等。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/caiwukuaiji/410282.html

最新回复(0)