资料 W市审计局派出审计组,对国有企业KK公司2015年度财务收支进行审计。

最全题库2022-08-02  20

问题 资料 W市审计局派出审计组,对国有企业KK公司2015年度财务收支进行审计。下面是审计人员通过初步调查了解,对该公司存货循环的部分控制措施进行的描述: 仓库保管员负责登记存货明细账,以便对仓库中的所有存货项目的收、发、存进行永续记录。仓库保管员收到验收部门送交的存货和验收单后,根据验收单登记存货明细账。平时,各车间或其他部门如果需要领取原材料,都可以填写领料单,仓库保管员根据领料单发出原材料。公司辅助材料的用量很少,因此领取辅助材料时,没有要求使用领料单。 辅助材料剩余由各车间自行保管,无须通知仓库。如果仓库保管员有时间,偶尔也会对存货进行实地盘点。 2.要求你认为上面描述的内部控制有什么弱点?并简要说明这些缺陷可能导致的错弊。

选项 你认为上面描述的内部控制有什么弱点?并简要说明这些缺陷可能导致的错弊。

答案

解析 存在的弱点和可能导致的错弊:
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