以下哪一项不会损害内部审计部门的独立性?A.安装控制制度。 B.在执行之前审查

考试题库2022-08-02  5

问题 以下哪一项不会损害内部审计部门的独立性?A.安装控制制度。B.在执行之前审查控制制度。C.起草控制制度的程序。D.设计控制制度。

选项 A.安装控制制度。
B.在执行之前审查控制制度。
C.起草控制制度的程序。
D.设计控制制度。

答案 B

解析 B,正确。实务公告1120指出:如果内部审计师为系统推荐控制标准或在程序实施前对其进行复核,不会对其客观性产生负面的影响。但是,如果内部审计师参与了这些系统的设计、安装、程序起草或操作,就可以认为其客观性受到了损害。所以A,C,D是错误的。
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