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财务会计
在开展审计时,内部审计师审核了管理人员用以加强内部控制而采用的职责分离的详细书面
在开展审计时,内部审计师审核了管理人员用以加强内部控制而采用的职责分离的详细书面
资格题库
2022-08-02
38
问题
在开展审计时,内部审计师审核了管理人员用以加强内部控制而采用的职责分离的详细书面程序,这些书面程序应当作为下列( )审计发现的属性来看待。A.标准B.情况C.原因D.效果
选项
A.标准
B.情况
C.原因
D.效果
答案
A
解析
A书面程序代表了针对有关职责分离情况的审计发现的标准。选项B不正确,情况是内部审计师在审计工作过程中收集到的事实证据,它代表实际存在的事实。选项C不正确,原因是观察有关情况的理由,同既定的标准有区别。选项D不正确,效果测评了组织中同标准有区别的有关情况的影响。
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国际注册内部审计师题库审计师分类
国际注册内部审计师
审计师
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