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在对采购业务的检查过程中,内部审计师发现使用的程序不符合既定的公司程序。但是,审
在对采购业务的检查过程中,内部审计师发现使用的程序不符合既定的公司程序。但是,审
题库
2022-08-02
32
问题
在对采购业务的检查过程中,内部审计师发现使用的程序不符合既定的公司程序。但是,审计测试揭示出该程序在没有明显地降低控制效能的情况下,促进了效率的提高和采购时间的缩短。该审计师对这种情况该如何处理?A.将此未经验证的程序作为运营缺陷加以报告B.编制一个新的程序流程图,并向管理层报告C.报告这种变动,并建议将程序中存在的变动记录下来D.在业务委托人验证新的程序前,推迟本审计业务的完成时间
选项
A.将此未经验证的程序作为运营缺陷加以报告
B.编制一个新的程序流程图,并向管理层报告
C.报告这种变动,并建议将程序中存在的变动记录下来
D.在业务委托人验证新的程序前,推迟本审计业务的完成时间
答案
C
解析
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本试题收录于:
国际注册内部审计师题库审计师分类
国际注册内部审计师
审计师
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