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某金融机构的内部审计师正开展审计,以评价该机构的投资和贷款业务。在上一年度,该机
某金融机构的内部审计师正开展审计,以评价该机构的投资和贷款业务。在上一年度,该机
admin
2022-08-02
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问题
某金融机构的内部审计师正开展审计,以评价该机构的投资和贷款业务。在上一年度,该机构在监控投资和贷款业务量方面采用了新的政策和程序。审计师还了解到该机构在去年投资于一些新型的金融工具,并运用大量的衍生金融工具来适当地防范风险。如果内部审计师在开展初步的检查,应实施以下哪个程序?( )A.检查自上次内部审计之后,由管制部门和外部审计师出具的审计报告B.与管理层会谈,确认在投资和贷款方面的政策变化C.检查董事会会议记录,确认政策的变化对投资和贷款所产生的影响D.以上答案都正确
选项
A.检查自上次内部审计之后,由管制部门和外部审计师出具的审计报告
B.与管理层会谈,确认在投资和贷款方面的政策变化
C.检查董事会会议记录,确认政策的变化对投资和贷款所产生的影响
D.以上答案都正确
答案
D
解析
A不正确,在调查期间,内部审计师应检查自上次内部审计之后,由管制部门和外部审计师出具的审计报告;与管理层会谈,确认在投资和贷款方面的政策变化;检查董事会会议记录,确认政策的变化对投资和贷款所产生的影响。D正确。业务计划应予以记录,除此之外,还应包括从以前的业务工作底稿、其他业务的结果、预算数据、财务报表、组织的信息(主要的系统变化等)、通信文件以及适合被审计活动的技术性文献中获取关于被审计活动的背景信息。计划还应包括在适当的情况下开展调查,以熟悉有关活动内容、风险和控制;确认业务的重点领域;征求业务客户的评论和建议。调查涉及与业务客户开展讨论、与受被审计活动影响的个人(如审计报告的使用者)进行面谈、进行现场观察、回顾管理报告和研究结果、分析性审计程序、绘制流程图、功能性“走查”(从头至尾对具体工作活动进行测试,也称穿行测试)以及记录关键的控制活动。
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