首页
登录
财务会计
在实施内部审计时,以下哪种情况下最有可能影响内部审计师的客观性?( )A.审计
在实施内部审计时,以下哪种情况下最有可能影响内部审计师的客观性?( )A.审计
考试题库
2022-08-02
62
问题
在实施内部审计时,以下哪种情况下最有可能影响内部审计师的客观性?( )A.审计经理拥有上百股公司股票,占该经理财产的40%B.某一大型内部审计部门的内部审计师被指派负责对某工厂增资进行审计,这是该审计师两年中对这家工厂实施的第4次审计,在对此工厂上一次审计中,他与工厂财务总监再次发生个人冲突C.某内部审计师被指派加入本公司的一个负责制定局域网标准的委员会D.一位两年前由采购部门调到审计部门的内部审计师被指派对该采购部门实施审计
选项
A.审计经理拥有上百股公司股票,占该经理财产的40%
B.某一大型内部审计部门的内部审计师被指派负责对某工厂增资进行审计,这是该审计师两年中对这家工厂实施的第4次审计,在对此工厂上一次审计中,他与工厂财务总监再次发生个人冲突
C.某内部审计师被指派加入本公司的一个负责制定局域网标准的委员会
D.一位两年前由采购部门调到审计部门的内部审计师被指派对该采购部门实施审计
答案
B
解析
A不正确,拥有上百股公司股票与本次所审的事项无关,因此该选项不缺客观性。B正确。《标准》规定:内部审计师应有公正、不偏不倚的态度,避免任何利益冲突。本选项中,该审计师与被审计客户的财务总监已两次发生冲突,可能会影响其做出公正、无偏见的判断。C不正确,实务公告指出“如果内部审计师为系统推荐控制标准或在程序实施前对其进行复核,不会对其客观性产生负面的影响,但是,如果内部审计师参与了这些系统的设计、安装、程序起草或操作,就可以认为其客观性受到了损害。”本选项中,参加制定局域网标准的委员会是对系统控制标准的选择和制定,通常不会影响客观性。D不正确,实务公告规定,内部审计部门调入或临时聘用的人员,只有在调入或聘用至少一年以后,才能分配参与审计曾经负责或运营的领域,否则将被视为有损客观性。在监督审计工作和沟通审计结果时应当进一步审议。该内部审计师离开采购部的时间已经两年,超过了上述规定的时间,不会损害其客观性。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/caiwukuaiji/2288963.html
本试题收录于:
国际注册内部审计师题库审计师分类
国际注册内部审计师
审计师
相关试题推荐
下面()不是风险审计的目标。A.确定风险管理已经在项目的整个生命周期中实施
以下不属于项目提出变更需要注意的点()。A.对变更产生的因素施加影响,防止不
下列关于需求变更工作程序说法错误的是()。A.变更影响分析由项目经理负责,项
下列关于质量审计的说法错误的是()。A.质量审计可确认未批准的变更请求的实施
信息系统审计的目的是评估并提供反馈,保证和建议。其关注之处可分为3类,分别是(
网络安全审计的内容不包括()。A.监控网络内部的用户活动 B.对日常运行
安全审计的手段主要包括()。A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.
在确认范围过程中,()主要关注项目范围对项目进度、资金和资源的影响,这些因
项目集指导委员会的主要职责包括( )、项目集批准和启动。A.项目审计 B.保
( )验证一个配置项的实现工作性能是否符合它的需求规格说明。A.功能配置审计
随机试题
[originaltext]Interviewer(M)Dr.JoanneGetsy(W)Now,listentoPartOneo
Theclothinghasgoneright_____andtheyhaven’tsoldasinglepieceofitform
Jeancouldbeaveryattractivegirl,butshe______toherclothes.A、paysnoat
目前切空变过电压的主要限制措施是采用采用灭弧性能好的断路器。
授权签字人具备中级以上(含中级)职称或准则规定的同等能力。()
以下关于股票基金风险的说法,正确的是()。A.股票基金的风险水平低于混合型
信息技术在工程管理中的开发利用,包括在( )中开发和利用的信息技术。A:建设项
D解析元素间隔组成相同,考图形位置。观察可发现,奇数项的图形和偶数项的图形形状分别相同,依此规律,第五个图形的形状应与第一、第三个图形相同,只有D项符合。注意
天馈线系统安装施工中,风力达到4级禁止()。A.上塔作业 B.高空作业 C
下列建设工程项目进度控制措施中,属于技术措施的有()。A.分析装配式混凝土结构
最新回复
(
0
)