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内部审计师计划对有关投资于新型金融工具的内部控制健全性实施审计,以下不属于该项审
内部审计师计划对有关投资于新型金融工具的内部控制健全性实施审计,以下不属于该项审
题库
2022-08-02
33
问题
内部审计师计划对有关投资于新型金融工具的内部控制健全性实施审计,以下不属于该项审计内容的是:( )A.确定公司是否有相关政策来规定财务主管允许承担风险的范围以及允许投资的金融工具的类型B.确定管理当局对复杂金融工具投资进行监督的程度C.确定与类似公司相比,本公司投资收益率的高低D.确定财务主管用于检查投资风险控制措施的性质
选项
A.确定公司是否有相关政策来规定财务主管允许承担风险的范围以及允许投资的金融工具的类型
B.确定管理当局对复杂金融工具投资进行监督的程度
C.确定与类似公司相比,本公司投资收益率的高低
D.确定财务主管用于检查投资风险控制措施的性质
答案
C
解析
A不正确,由于新金融工具风险较高,因此审计工作第一步应了解清楚所制定的与投资相关的政策的性质。B不正确,管理当局的监督是一项很重要的控制。因此,内部审计师应了解清楚为对这类投资进行监督和授权而设置的控制的性质。C正确。尽管这样做会提供一些信息,但没有必要将投资收益率与其他公司相比较。实际上,最近的金融投资丑闻表明这种比较具有误导性,因为高收益意味着高风险,而且,这种比较无法测试出内部控制的健全性。D不正确,现金类资产的基本控制观念就是建立一种风险监督机制。
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