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审计人员在审查应收账款的可收回金额时,应采取的审计程序是:A:编制应收账款明细表
审计人员在审查应收账款的可收回金额时,应采取的审计程序是:A:编制应收账款明细表
资格题库
2022-08-02
63
问题
审计人员在审查应收账款的可收回金额时,应采取的审计程序是:A:编制应收账款明细表B:计算并分析应收账款周转率C:编制应收账款账龄分析表D:抽取部分销售业务并追查至相关原始凭证
选项
A:编制应收账款明细表
B:计算并分析应收账款周转率
C:编制应收账款账龄分析表
D:抽取部分销售业务并追查至相关原始凭证
答案
C
解析
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/caiwukuaiji/2287031.html
本试题收录于:
初级 审计理论与实务题库审计师分类
初级 审计理论与实务
审计师
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