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财务会计
2012年4月,某审计组对丙公司2011年度财务收支情况进行了审计。有关固定资产
2012年4月,某审计组对丙公司2011年度财务收支情况进行了审计。有关固定资产
资格题库
2022-08-02
60
问题
2012年4月,某审计组对丙公司2011年度财务收支情况进行了审计。有关固定资产业务审计的情况和资料如下:丙公司采取了下列内部控制措施:①提出采购申请与批准采购申请及办理采购业务的部门均相互独立;②负责合同签订与合同审核的部门相互独立;③负责验收的部门与财会部门相互独立;④应付款项记账与固定资产实物管理部门相互独立。经审计人员对内部控制进行测试,证实其执行情况良好。丙公司内部控制措施中,最有助于防止购入过量或不必要设备的是()。A.①B.②C.③D.④
选项
A.①
B.②
C.③
D.④
答案
A
解析
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本试题收录于:
中级审计理论与实务题库审计师分类
中级审计理论与实务
审计师
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