首页
登录
财务会计
下列有关内部控制固有局限性对审计策略影响的表述中,错误的是( )。A.完全不信
下列有关内部控制固有局限性对审计策略影响的表述中,错误的是( )。A.完全不信
考试题库
2022-08-02
32
问题
下列有关内部控制固有局限性对审计策略影响的表述中,错误的是( )。A.完全不信赖内部控制B.不能将控制风险确定为零C.在决定信赖内部控制之前实施必要的控制测试D.无论内部控制测试结果如何,都要实施实质性审查
选项
A.完全不信赖内部控制
B.不能将控制风险确定为零
C.在决定信赖内部控制之前实施必要的控制测试
D.无论内部控制测试结果如何,都要实施实质性审查
答案
A
解析
本题考查内部控制的局限性。A项,即使存在内部控制的固有局限性,在了解内部控制之后发现内部控制设计合理,得到执行的话,也是可以在一定程度上完全信赖内部控制。D项,不论被审计单位内部控制多么健全有效,都应当选择适当方法对被审计单位重要的财政收支、财务收支活动进行实质性审查,即内部控制测评不能代替实质性审查。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/caiwukuaiji/1542862.html
本试题收录于:
中级审计理论与实务题库审计师分类
中级审计理论与实务
审计师
相关试题推荐
下列错误的是()。A.理财规划师在执业过程中,不得以不诚实、欺诈或虚假陈述的方
青年家庭理财规划的核心策略是()。A.防守型 B.攻守兼备型 C.进攻型D
下列关于责任限额制公式的表述中,正确的是()。A.某保险人赔偿额=(某保险人的
责任保险是以被保险人有关的()为承保风险的保险。A.法律责任 B.约定责任
客户家庭类型不同,承担风险的能力不同,理财核心策略也不尽相同,对于有一定经济实力
被动管理基金最常采用的策略是建立()。A.成长型基金 B.指数型基金 C.平
A和B是两个独立事件,则下列式子错误的是()。A.P(AB)=P(A)P(B)
经有关部门批准,王医生开办了一家私人诊所,其取得的医疗收入应按()项目缴纳个人所
以下关于理财规划流程的表述中,正确的是:A.为客户进行资产配置,选择金融产品属于
下列有关国民生产总值的说法不正确的是( )。A.GDP的变动可能是由于价格变动,
随机试题
[originaltext]M:Whathaveyoubeendoingthesepastfiveyears?W:Howtimef
Entertheinformationage.Informationistherawmaterialformanyoftheb
()是利用企业内部和外部现有的信息、资源和情报,对调查内容进行分析研究的一种
某企业2017年年末资产负债表有关项目的金额如下:流动资产总额2000万元,其中
Thechangeinthatvillagewasmiraculou
认识城市规划管理具有规律性和能动性的双重属性基本特征的目的是()A.规划管理
简述现代企业人力资源管理各个历史发展阶段的特点。
法律规定应当采用书面形式的合同,当事人未采用书面形式,但一方已履行了全部义务,对
下列说法中,正确的是( )。A.大赦既赦其刑,又赦其罪B.特赦只赦其刑
提示白念珠菌感染的病理变化是A.上皮棘层增生 B.上皮钉突呈圆形 C.角化层
最新回复
(
0
)