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财务会计
审计人员按照被审计单位内部控制程序,选择若干笔业务独立地重做一遍,以验证相关控制
审计人员按照被审计单位内部控制程序,选择若干笔业务独立地重做一遍,以验证相关控制
练习题库
2022-08-02
77
问题
审计人员按照被审计单位内部控制程序,选择若干笔业务独立地重做一遍,以验证相关控制程序的遵循情况的审计方法是( )。A.重新操作B.功能测试C.业务程序测试D.经验估计法
选项
A.重新操作
B.功能测试
C.业务程序测试
D.经验估计法
答案
A
解析
重新操作,是指审计人员按照被审计单位所规定的内部控制程序,选择若干笔业务独立地重新操作一遍,以复核验证与该业务有关的控制手续的遵循情况。BC两项属于内部控制测试的方法;D项属于内控测试抽查范围的确定方法。
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中级审计理论与实务题库审计师分类
中级审计理论与实务
审计师
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