首页
登录
财务会计
内部审计属于内部控制中的( )。A.风险评估 B.对控制的监督 C.控制活
内部审计属于内部控制中的( )。A.风险评估 B.对控制的监督 C.控制活
考试题库
2022-08-02
22
问题
内部审计属于内部控制中的( )。A.风险评估B.对控制的监督C.控制活动D.信息与沟通
选项
A.风险评估
B.对控制的监督
C.控制活动
D.信息与沟通
答案
B
解析
对控制的监督是指被审计单位内部特定人员对各项内部控制设计、职责及其履行情况的监督检查。它包括适当及时地评估内部控制的设置和执行情况,以及采取必要的纠正措施。对许多企业来说,内部审计部门在有效监督方面的作用是非常关键的。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/caiwukuaiji/1542846.html
本试题收录于:
中级审计理论与实务题库审计师分类
中级审计理论与实务
审计师
相关试题推荐
公开市场业务的优点是()。A.中央银行可通过买卖政府债券把银行准备金控制在自己希
()即所有人对财产的实际控制和掌握的权利。A:占有权 B:控制权 C:支配权
以下措施能抑制通货膨胀的有()。A:实施宽松的货币政策 B:控制货币供应量
资产是指过去的交易事项形成并由企业拥有或控制的资源,对该资源的预期会给企业带来经
经验数据显示,贷款购房房价最好控制在年收入的(),贷款期限在()年之间。因为在这
商业银行通常充当证券投资基金的()。A:受托人B:托管人C:监督人D:管理
资产是指过去的交易、事项形成并由企业拥有或控制的资源。对该资源的预期会给企业带来
资产是指过去的交易事项形成并由企业拥有或控制的资源,对该资源的预期会给企业带来经
会计是以货币为主要计量单位,反映和监督一个单位经济活动的一种经济管理工作。(
从货币控制的角度来讲,利率市场化是货币当局对利率的调控从直接管制方式转为间接
随机试题
Experimentsonmonkeyswereviewedmuchmorenegativelythanthoseinvolving
[originaltext]Someofthemostpracticallessonscomingoutofresearchin
[originaltext]Goodmorning,everyone.IamMaryWhite,thesecretaryofthe
Don’tletvacationsorbusinesstravelsideline(使退出)yourexerciseroutine.P
根据《水利水电标准招标文件》以下工程按照m计量的是( )A.钻孔 B.灌注桩
当刚体有与转轴垂直的对称面时,下述几种情况惯性力系向O点简化的结果是()。
A.青春期 B.青春期早期 C.青春期前期 D.青春期中期 E.青春期晚
桩基极限承载力的确定方法有静载荷试验方法和桩的动力试验两大类。()
磷酸戊糖途径的生理意义是A.消耗非糖物质 B.生成磷酸核糖和NADPH C.
患者,女,44岁,半年前诊断为支气管哮喘,间断服用沙丁胺醇4mgtid治疗,没
最新回复
(
0
)