被审计单位货币资金控制措施容易导致内部控制失效的是()。A.支票与印章由不同人员

最全题库2022-08-02  34

问题 被审计单位货币资金控制措施容易导致内部控制失效的是()。A.支票与印章由不同人员保管B.报销单据填制与审核分离C.由出纳员以外人员进行银行存款余额调节D.出纳员负责现金日记账和总账记录

选项 A.支票与印章由不同人员保管
B.报销单据填制与审核分离
C.由出纳员以外人员进行银行存款余额调节
D.出纳员负责现金日记账和总账记录

答案 D

解析 对货币资金业务应实行业务分管、相互制约,任何部门或个人不得自始至终包办货币资金业务事项,应对不相容职务分离,达到相互制约的目的。D项,现金、银行存款日记账的登记与总账相互独立,便于核对账面记录的一致性,避免发生错弊。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/caiwukuaiji/1542489.html

最新回复(0)