对采购与付款循环内部控制测评的过程中,发现采购部主任在批准采购申请时,有一次没有

题库2022-08-02  42

问题 对采购与付款循环内部控制测评的过程中,发现采购部主任在批准采购申请时,有一次没有取得可以比较的进货价格资料。这一发现能够支持以下结论()。A.在审计报告中反映这一情况B.相关内部控制不可信赖C.采购部主任没有执行采购程序D.可能发生多次类似采购行为

选项 A.在审计报告中反映这一情况
B.相关内部控制不可信赖
C.采购部主任没有执行采购程序
D.可能发生多次类似采购行为

答案 D

解析 抽查中出现一次这样的情况,由此可以推断总体中可能还存在这样的情况。
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