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财务会计
为证实库存现金相关内部控制的有效性,审计人员可以实施的审计程序是( )。A.分
为证实库存现金相关内部控制的有效性,审计人员可以实施的审计程序是( )。A.分
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2022-08-02
17
问题
为证实库存现金相关内部控制的有效性,审计人员可以实施的审计程序是( )。A.分析速动比率变化情况B.抽查大额现金收支的真实性C.对现金收支业务实施截止期测试D.实地观察现金是否存放于保险柜内
选项
A.分析速动比率变化情况
B.抽查大额现金收支的真实性
C.对现金收支业务实施截止期测试
D.实地观察现金是否存放于保险柜内
答案
D
解析
货币资金业务内部控制测试包括以下内容:调查了解货币资金内部控制;抽查收款凭证;抽验付款凭证;抽查一定期间现金、银行存款日记账并与总账核对;抽查银行存款余额调节表与库存现金盘点表;现金监盘;查阅制度;检查货币资金收付凭证的管理情况;评价货币资金业务内部控制。D项,实地观察是证实库存现金相关内部控制有效性的测试。
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本试题收录于:
中级审计理论与实务题库审计师分类
中级审计理论与实务
审计师
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