审计人员对被审计单位货币资金业务内部控制进行评价时,认为下列职责应分离的有(

admin2022-08-02  25

问题 审计人员对被审计单位货币资金业务内部控制进行评价时,认为下列职责应分离的有(   )。A.登记现金日记账与登记银行存款日记账B.登记银行存款日记账与核对银行对账单C.登记银行存款日记账与保管空白支票D.保管空白支票与保管财务印章E.登记现金日记账与登记现金总分类账

选项 A.登记现金日记账与登记银行存款日记账

B.登记银行存款日记账与核对银行对账单

C.登记银行存款日记账与保管空白支票

D.保管空白支票与保管财务印章

E.登记现金日记账与登记现金总分类账

答案 BDE

解析
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