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审计人员采用函证程序审查应收账款时,不能发现的舞弊是A.收回货款不入帐 B
审计人员采用函证程序审查应收账款时,不能发现的舞弊是A.收回货款不入帐 B
admin
2022-08-02
74
问题
审计人员采用函证程序审查应收账款时,不能发现的舞弊是A.收回货款不入帐B.应收账款提前入帐C.隐匿应收账款户名D.虚构应收账款户名
选项
A.收回货款不入帐
B.应收账款提前入帐
C.隐匿应收账款户名
D.虚构应收账款户名
答案
C
解析
不在账上的应收账款,很难通过函证发现。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/caiwukuaiji/1541051.html
本试题收录于:
中级审计理论与实务题库审计师分类
中级审计理论与实务
审计师
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