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下列有关内部控制固有局限性对审计策略影响的表述中,错误的是 :A.完全不信赖内部
下列有关内部控制固有局限性对审计策略影响的表述中,错误的是 :A.完全不信赖内部
练习题库
2022-08-02
82
问题
下列有关内部控制固有局限性对审计策略影响的表述中,错误的是 :A.完全不信赖内部控制B.不能将控制风险确定为零C.在决定信赖内部控制之前实施必要的控制测试D.无论内部控制测试结果如何,都要实施实质性审查
选项
A.完全不信赖内部控制
B.不能将控制风险确定为零
C.在决定信赖内部控制之前实施必要的控制测试
D.无论内部控制测试结果如何,都要实施实质性审查
答案
A
解析
即使存在内部控制的固有局限性,在了解内部控制之后发现内部控制设计合理,得到执行的话,也是可以在一定程度上必须完全不信赖内部控制。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/caiwukuaiji/1540953.html
本试题收录于:
中级审计理论与实务题库审计师分类
中级审计理论与实务
审计师
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