首页
登录
财务会计
下列各项中,不属于内部控制的局限性的是:A、内部控制可能因执行人员滥用职权或屈从
下列各项中,不属于内部控制的局限性的是:A、内部控制可能因执行人员滥用职权或屈从
练习题库
2022-08-02
33
问题
下列各项中,不属于内部控制的局限性的是:A、内部控制可能因执行人员滥用职权或屈从于外部压力而失效B、内部控制一般仅针对常规业务活动而设置C、可能因有关人员的疏忽、误解和判断错误而失效D、内部控制测评可能代替实质性审查
选项
A、内部控制可能因执行人员滥用职权或屈从于外部压力而失效
B、内部控制一般仅针对常规业务活动而设置
C、可能因有关人员的疏忽、误解和判断错误而失效
D、内部控制测评可能代替实质性审查
答案
D
解析
不论被审计单位内部控制多么健全有效,都应当选择适当方法对被审计单位重要的财政收支、财务收支活动进行实质性审查,即内部控制测评不能代替实质性审查。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/caiwukuaiji/1540672.html
本试题收录于:
中级审计理论与实务题库审计师分类
中级审计理论与实务
审计师
相关试题推荐
个人或者家庭为了应对可能发生的事故、失业、疾病等意外事件而需要提前预留一定数量的
《关于完善企业职工基本养老保险制度的决定》实施后参加工作的参保人员,缴费年限需要
城镇个体工商户和灵活就业人员都要参加基本养老保险,其缴费基数为当地上年度在岗职工
关于债券的利率风险,下列说法不正确的是()。A:利率的变化有可能使债券的投资者面
()是指促成某一特定风险事故发生,或增加其发生的可能性,或扩大损失程度的原因和条
普通股的()可能大起大落,因此,普通股股东所担的风险最大,在普通股和优先股向一般
唐先生在学习《保险法》的时候,了解到保、险合同的履行是建立在事件可能发生也可能不
助理理财规划师在收集与整理客户信息时可能会接触到客户大量的财务机密,对此助理理财
刘某作为医师刚刚开始执业,由于从事的治疗是新技术,受到客户质疑的可能性较大。刘某
在与客户洽谈业务过程中,如果发现客户的委托可能与自己所策划的另一事务存在冲突理财
随机试题
______Alan’samazement,thepassportofficewasclosedwhenhearrived.A、WithB
It’smyhonortobeheretonight.OurorganizationiscalledtheNoiseA
做好变更管理可以使项目的质量、进度、成本管理更加有效。关于变更工作程序的描述,不
下列基础类型中,属于柔性基础的是()。A.砖基础 B.灰土基础 C.
银行应将债务人认定为“可能无法全额偿还对银行的债务”的情形包括()。A.银行对
龟甲入汤剂应当( )。A.包煎 B.先煎 C.后下 D.另煎 E.烊化
患者男性,40岁。体重60kg,因食管癌进食困难1个月余,乏力,极度口渴,尿量少
(2014年真题)2013年某市职工上一年度月平均工资为3500元,该市职工李某
质量管理体系审核的主要活动包括()。 A.审核的启动B.文件评审 C.现
男,胃大部切除术后4天,突发右上腹剧痛,右侧腹膜炎体征,白细胞11×109/L。
最新回复
(
0
)